如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师好,小规模纳税人季度收入不超过30万,免征增值税。请问这个收入30万包含销售货物和出租不动产的合计数吗? 因为厂房出租收入我是每季度开票的,季度租金收入低于30万,平常是不用交增值税的。 这个月销售货物的收入就超过了30万(开的是专票已交税),那我这个季度再开个房租发票的话,是不是租金收入这部分就要交税了? 如果要交税的话,那我这个季度可以不开房租发票,留到下个季度再开吗?(平常销售货物的收入少,如果这个季度的租金发票放到下个季度开票,就不用交税了)。 谢谢!
老师好,我是小规模纳税人,苏工办(2019)73号,对季销售额未超过30万,按规定免征增值税的小规模纳税人,至2021.12.31暂缓收缴工会经费。 我们这个季度开票收入超过30万了,那工会经费是一定要交呢?还是可以免的呢?(因为以前季度收入都没超过30万,都是免的),谢谢!
小规模纳税人代开的增值税普通发票是需要当月缴纳增值税和附加税的对吧,那我当月就要直接做账缴纳,那我怎么知道我这个季度的普票有没有超过30万,而且城建税和教育费附加,地方教育费附加是根据消费税和增值税的和乘税率,我怎么知道这个季度会不会产生消费税,而且还有免交附加税的政策,我也不知道我这个月或者季度的销售额会不会有10万或者30万,那我交这个税是不是有点问题,还是因为代开的增值税普票不看这些政策
23年小规模纳税人季度开票不超过30万是免增值税,如果我这个季度开了30万给客户,而且我并没有收税点,这个我会亏吗?因为不用交增值税但是要交企业所得税呀,如果我开了30万。成本发票也取得了30万,那我是不是增值税不用交。企业所得税也不用交?
我想咨询下,小规模今年不是开1%的票么,1%的税金如果季度没有超过30万,就不会交税,这个税金结转到营业外收入,是在当季度结转呢,还是在下个季度结转啊
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师 底下那个计提的呢 教育 建设 地方教育附加呢? 那个咋整
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款