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请问老师,两税不一致,做账怎么做呢,比如每个月按照收款的来开票,开票就确认了增值税收入,但是做账按照服务周期来结算和确认企业所得税的收入。这里不懂怎么做账呢?

2025-06-06 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 21:34

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-06 21:38

您好,收入确认时点不同,账务分开处理。 1.开票时(增值税确认)确认增值税销项,收入暂挂合同负债 借:银行存款/应收账款 贷:合同负债(或预收账款) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额), 2.服务提供时,按服务进度确认会计收入,与企业所得税一致。企业所得税确认 借:合同负债(或预收账款) 贷:主营业务收入 3.增值税按开票时点交税,企业所得税按服务实际提供确认收入。通过 合同负债 过渡,分离两税收入确认差异,不用调账,申报时分别按各自规则填表。

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快账用户2867 追问 2025-06-06 21:42

明白了,老师回答得很仔细。谢谢!增值税和企业所得税各自申报,但是需要做一个台账吧?两税不一致很容易被税局查的好像。

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齐红老师 解答 2025-06-06 21:43

您好,咱做个台账当然好嘛,自己也能随时统计出数据

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快账用户2867 追问 2025-06-06 21:47

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-06 21:48

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在报增值税时,申报系统带出来的收入和账里的收入不一致,可以按照以下步骤申报: 填写《增值税纳税申报表》附表一“未开具发票”栏次,填写对应的不含税销售额。 在填写《增值税纳税申报表》附表二“开具其他发票”栏次时,根据已开具的发票金额进行填写,与账面收入一致的部分在“开具其他发票”栏次填写,与账面收入不一致的部分在“未开具发票”栏次填写。 总之,在填写申报表时,要确保申报表中的销售额与账面记录的销售额一致,以避免出现税务问题。
2023-12-08
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