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您好,专票没备注5月份,已经抵扣进项税了,这个月红冲,重开票,我的进项税额怎么做账务处理?

2025-06-09 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-09 15:33

借:进项税  新开的进项 贷:进项转出 红冲进项转出

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相关问题讨论
你好 你这个只需要用负数就可以的,不需要进项转出的 借:主营业务收入 增值税 带:应收账款
2022-10-08
你好!可以按原分录红字冲回就可以税金做进项税转出代替原进项税。
2020-10-12
之前借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的,是这个吗?
2021-08-31
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
对方红冲发票,我方已认证,我方会开具红字发票信息表,视同上次抵扣的货物退货,所以你会做一个退货的凭证,再做一个正常采购入库的凭证。
2020-09-24
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