你好,要看是什么原因导致的,是还有一部分尚未确认是吗?
老师您好:这个“贷方科目”填写与收入“库存现金”或“银行存款”相对应的会计科目;我理解的是他们都属于资产,余额应该是在借方嘛?怎么这上面是贷方呢?
老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款,但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账,是用其他应付款的贷方做平吗?
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师,我们是房地产一般纳税人,公司买了别人的住宅,计入固定资产了,原值500943.52,已提折旧19829.01,现在价值481114.51元,现在我们把这套房卖出去了,发生了清理费用28816.44。出售这套房子我们给买的人开了不动产的普票,459581.21+税41362.31=价税合计500943.52元,我的记帐如下: 借:固清481114.51 累计折旧19829.01 贷固定资产500943.52 借固清28816.44 贷银存28816.44 现在是固清在借方,要转走就是贷方, 借银行500943.52 贷固清500943.52 可是我们这套房子没报收入呀,主营业务收入在贷方,固清也是在贷方,最后一个分录既要确认收入,又要结转固清,我不会做了
老师,有的员工停车费几个月一起拿,然后有好多,正常吗?可以说的过去吗?
老师,这个题不懂 我感觉课堂中没有提到弹性预算,今年的教材还有没有弹性预算呀?这个题不懂
老师,请问一下,二手车经销企业(一般纳税人)收购出售二手车账务处理怎么做,假如收购100万,出售120万
库存商品账面比实际多了,但是找不出来是哪年什么时候的错误了,怎么办?
老师,财报里应付职工薪酬那栏为什么还有数据
老师您好,请问个人去税务局代开销售发票,需要税务局核定2%-5%的税是属于什么税?还需要缴纳什么税?
老师,请问下2016年到2024年进项专票以前没有抵扣可以在2025年6月进行抵扣吗
老师,我今天问了一个文员工作。然后他说你有中级,做文员不是有点大材小用了吗,可是我连文员工作都不好找,要不要试下
计提、发放工资如何做分录?
老师,附加税是减半增收,计提的时候可以按减半德金额计提吗