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旅游业—主营业务可直接抵减的费用发票是普票(销项税额),专票得做认证后进项税转出,主营业务以外收到的发票只有专票做进项税,普票不能做进项税得全额入账?老师,我说的对吗?
印花税是按当月收到的进行发票和开出的销项发票金额确定呢还是按当月的主营业务收入和主营业务成本金额呢
老师在申报增值税时 销项 销售不含税金额是不是得跟利润表中的本期营业收入金额一致?也就是说如果没有开票但确认了收入也必须在销项 不含税金额那里添加不开票收入的金额?
旅游行业的差额开票 ,里面不是分全额开票还有差额开票,然后小规模季度30万免税么? 就比如全额开票,他这种报税的话,主营收入那一项怎么填? 增值税是开票金额减去那些扣除项之后吗?
老师,有销售退回业务的企业,一开始确认收入增值税发票的金额是按包含预计负债的一起开么?产生退货发票是怎么开具呢?账务处理是直接冲主营收入,同时也要冲应交税费-应交增值税(销项税额)么?
老师,老板的私车公用了,请问签私车公用协议和签车辆租赁合同,有什么区别?
请问25年中级会计口碑班直播课的讲义有纸制版吗?
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得,且收到个人劳务费发票,公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等,怎么做分录呢?
抵免限额为什么不是40,是因为总分公司的原因吗
首单出口退税一般会核查几个月的房租发票和水电费发票
老师,请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税,应该如何做会计分录
老师好,我这里开发票需要购买发票软件,购买开票软件的费用记销售费用还是管理费用。
如何把报销单放到excel表格里,能够每行自动累计,自动形成大小写。步骤流程
老是13题不是要求算本年经营杠杆嘛?,为什么答案算的是基期的数据?
老师,我们公司是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采购员去市场上采购了后,我们再用配送车配送给大学食堂。雨季来了,采购员去采购,买了一双雨鞋22元。请问我可以入账管理费用-办公用品-易耗品吗?还是我要入低值易耗品呢?
您好,收入按差额后的发票 金额栏 (不含税)确认主营业务收入。销项税额:直接按发票 税额栏 金额确认(不是收入*6%)。 增值税申报填写 附(三) 扣除成本。 附(一) 自动生成差额后销售额和销项税额,与发票完全一致。 支付费用时,通过 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) 冲减可抵扣税额。最终销项税额=发票税额,与申报表一致。 申报时严格按扣除后的发票数据填写,确保账、票、表三者一致。
支付旅游费用的都直接进主营业务成本,通过应交税费冲销项税额抵减那不是重复了吗?因为确认收入的时候已经差额把费用和税扣除了
您好,我们这个记账也是可以的,收入确认那个分录就只记差额部分的增值税,收入那个分录完全按照差额发票上的金额来记账