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老师,我将3月即征即退销售额合并到一般项目销售额,销项税额也合并,进项税额也合并,第30栏有个本期缴纳上期应纳税额有数据,且第30栏汇总到27栏,这个数据我在更改报表的时候需要更改吗?

2025-06-09 21:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-09 21:36

对的,1这个的话,是需要更改报表的,这个数据,需要的

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快账用户4420 追问 2025-06-09 21:57

老师,为什么一般项目中本期缴纳上期应纳税额没数据,即征即退项目有本期缴纳上期应纳税额,这个正确的该怎么填?

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齐红老师 解答 2025-06-09 22:28

您好,你截个图我看一下现在的

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您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
您好 正规处理是报表填写错误做更正申报 报表数据一般不会自动清零 您这情况最好联系您税务局问一下处理方法,因为实物中各地有差异
2020-12-24
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
可以的,可以这么做的,那你看一下,你填写了账载金额主表里面的调增有数据吗?
2024-05-13
同学你好 就是一块申报,按照减免的缴纳
2020-09-22
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