你好,这个要看你多交的金额,计入什么科目核算的。
老师,上个月没抵扣的应交税费-待抵扣进项税额,这个月抵扣了,怎么做分录?
之前有多交的税款 本月的税款用之前多交的抵减了 分录怎么做
老师,待抵扣分录,到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
老师请问一下有增值税抵扣联的税费,怎么做分录呢老师,本来是168万多税款,进项税额抵扣121多万,叫48万多的税款及附加税分录怎么做。
老师,税款已交票,第二个月冲红导致多交税款,又没退税,在有发生业务时抵扣怎么做会计分录
老师,针对电算化,实际工作中,制单人可不可以是2个人,例如会计负责转账凭证,出纳负责收、付凭证?
劳务公司2024年暂估劳务成本 借:主营业务成本-暂估成本1200万元,贷:应付账款-张三1200万元。2025年5月31日前来普通发票200万元,工资支付600万元。请问老师2025年怎么做会计分录?
一般人企业,请问知道税金,怎么倒退销售的金额?设备类
你好,请问55周岁的女员工 自己在交社保。未办理退休,在单位签什么合同啊,
老师,我的上一任把跟老板借钱做成其他应收款了,我是接着做还是调整
客户问他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2个公司,A公司替B公司收了一个会议费,作为A公司分录:借:银行存款99 财务费用:1 贷:其他应付款-B公司 100,但是实际把这个钱转给B公司的时候,只转了99,这样就产生了1元的差额,作为B公司怎么处理呢?
老师,请教:23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方,收到款项48万,还有5万未收到,一直在等 5万收齐后再开发票给对方,现确认5万元无法收回,本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧,请问本月开票后相关账务如何 处理
老师 举个例子 :出口货物,a是生产单位,b是销售单位,出口化肥(不退税,缴纳增值税)。,a公司报关,b单位收汇,b公司结汇后把货款用人民币付给a公司,这种情况,账务怎么处理呢?
酒店购买餐具2万多如何做账
多交了,增值税
你好,嗯,你多交的时候,是录入什么科目的。
借应交税费-未交增值税 贷银行存款
你好,这样的话,就不用单独做分录了 因为会直接在未交增值税借方体现。
谢谢老师
你好,不用客气的了。