你好,你借应付账款张三1200,贷以前年度损益调整1200万 然后借以前年度损益调整 200 ,贷应付账款200万,应付职工薪酬600万。 再进行支付,就可以了。
老师,我公司是小规模企业,三季度暂估成本20万并结转,分录是: 借:劳务成本20 贷:应付账款-暂估20 借:主营业务成本20 贷:劳务成本20 四季度回发票5万,我要怎么做分录?
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
老师,我2023年12月暂估10万元,那我2024年3月份收到发票,(暂估分录:借主营业务成本-暂估 10万 贷:其他应付账款 10万)分录是怎么做合适?谢谢
老师,请问一下2023年12月,前面人暂估了65万。直接借主营业务成本 贷 其他应付款 其他。 我2024年5月收到成本发票。冲23年12月暂估凭证要怎么冲啊?发票回来了51万
老师,单位安防监控维修费开具的发票,单位是次,后面数量是具体的数量,可以这样吗?
请问老师,今年1季度电子税务局增值税报表报错了,现在要更改,更改的顺序是怎样的?增税税报表,企业所得税表,财务报表,这些先更改哪一个,谢谢
老师你好,有没有移动加权平均进销存出库表格
老师,公司为员工在产假期间代缴了社保公积金,产假结束后员工离职了,代缴的个人部分员工打款到公司,这个钱是不是冲销工资就行了?
同一个店铺地址可以注册一个一般纳税人,一个个体户吗?
购买房屋契税怎么算的?
公司税款一个与公司无关人员支付的,公司要记账吗,不记账可以吗,
老师,你好,我想咨询一下,成立人力资源公司需要缴全资本金并进项验资吗?
老师,你好 发票申请调整额度,上传与A公司的合同,实际开票给B,C公司,可以吗?
参保金0申报报了,后面要做更正申报7万多元,申报完有罚息吗?