已经发现就在当月就重新计算处理掉
在6月生产3台设备,制造费用(含租金、水电、辅料汇总金额),本来我们是以每个项目本期材料费用占本期总材料费用百分比来分配制造费用的。但是发现比如6月份设备A没有领料,但因为5月份领料的,故六月份还是在组装生产,这样就导致设备A6月没有费用了。所以我可不可以已人工工时来分配费用呢(按每个项目总工时占已立项全部项目总工时百分比来分配)。就是对制造费用分配取数不是很明白。麻烦老师详解。谢谢(我们的生产成本下面有:直接材料、直接人工、制造费用)
老师,我在去年12月份发完工资和奖金后,替某些员工缴纳了个税,但在12月份没有计提这个带缴纳个税的部分,我写下面2笔分录调整可以吗
把一年的销售费用-运输费转到制造费用里面去,要怎么转?每个月已经转损益了,先要冲减损益,再把一年的销售费用冲红改成制造费用吗?现在我这么做了以后利润表销售费用对不上。多出来我冲红损益的金额,不知道要怎么调,制造费用也转入成本了
这个月发现之前还未开工时的设备折旧,租金等入错了科目,相当于属于开办期,但是做到了制造费用结转到了成本里面,导致于现在的成本很高,这个可以调整吗?应该如何调整呢?
去年年底有一笔106万的成本发票,实际是23年的成本。拖到了今年1月份才开给我们,23年12月已入成本了,今年是价税分离,把金额部分放到以前年度损益调整里面吗?
老师,针对电算化,实际工作中,制单人可不可以是2个人,例如会计负责转账凭证,出纳负责收、付凭证?
劳务公司2024年暂估劳务成本 借:主营业务成本-暂估成本1200万元,贷:应付账款-张三1200万元。2025年5月31日前来普通发票200万元,工资支付600万元。请问老师2025年怎么做会计分录?
一般人企业,请问知道税金,怎么倒退销售的金额?设备类
你好,请问55周岁的女员工 自己在交社保。未办理退休,在单位签什么合同啊,
老师,我的上一任把跟老板借钱做成其他应收款了,我是接着做还是调整
客户问他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2个公司,A公司替B公司收了一个会议费,作为A公司分录:借:银行存款99 财务费用:1 贷:其他应付款-B公司 100,但是实际把这个钱转给B公司的时候,只转了99,这样就产生了1元的差额,作为B公司怎么处理呢?
老师,请教:23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方,收到款项48万,还有5万未收到,一直在等 5万收齐后再开发票给对方,现确认5万元无法收回,本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧,请问本月开票后相关账务如何 处理
老师 举个例子 :出口货物,a是生产单位,b是销售单位,出口化肥(不退税,缴纳增值税)。,a公司报关,b单位收汇,b公司结汇后把货款用人民币付给a公司,这种情况,账务怎么处理呢?
酒店购买餐具2万多如何做账
要是没有发现呢?金额不大的
那么下月调整就行了哈
怎么调整?下月重新分摊吗?
是的,下月重新分摊
好的,谢谢啦
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。