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老师,我们是一般纳税人,上个月开了一张普票(价1926.61 税173.39 价税合计2100) 没有收到回款,开普票怎么做收入啊?是借:应收账款 2100 贷主营业务收入2100嘛?

2025-06-10 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-10 15:58

你好对的,就是这样做,但是还要确认税金。

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快账用户7347 追问 2025-06-10 15:59

确认税金是什么意思?这个开普票不是没有税吗?我应该怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:00

一般纳税人开普通发票也是有税金的。

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快账用户7347 追问 2025-06-10 16:04

那我应该怎么做账务处理呀 不懂

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:06

你好,借:应收账款 2100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户7347 追问 2025-06-10 16:14

借:应收账款 2100 贷:主营业务收入 1926.61 应交税费-应交增值税-销项税额173.39 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:16

你好,是的,就是这样了。

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快账用户7347 追问 2025-06-10 16:19

好的 谢谢老师 就是觉得好奇怪 开普票和开专票都要做这个税

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:21

你好,是的,对于一般纳税人来说是一样的。

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你好对的,就是这样做,但是还要确认税金。
2025-06-10
借应收账款负数、贷:主营业务收入负数、贷:销项税!税额负数
2024-07-04
你好 1;    借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000  这样是对的  
2023-05-17
您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-01-15
小规模纳税人确认收入会计分录 是的,小规模纳税人确认的收入,应交增值税要分开做: 发生时做: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 如果小规模纳税人月收入不足100000元,应交增值税照正常做:不用在税局备案,直接减免。 借:库存现金/银行存款、应收账款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 减免得税款不用在税局备案,直接减免做:   借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2020-04-24
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