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老师 办公室买的笔记本电脑6330 是怎么做账务处理呢 借:固定资产 贷:银行存款吗 还是直接进管理费用呢

2025-06-10 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 16:33

 是做借:固定资产 贷:银行存款

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快账用户4030 追问 2025-06-10 16:33

5月购买的 从哪个月折旧呢 电子产品折旧年限是几年呢 折旧分录怎么做

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快账用户4030 追问 2025-06-10 16:37

老师你看我这价二级明细提示这个 也没事吧

老师你看我这价二级明细提示这个 也没事吧
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快账用户4030 追问 2025-06-10 16:38

因为之前建账时固定资产我没设二级明细 所以一级科目有数据

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:38

需要设置二级明细科目

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快账用户4030 追问 2025-06-10 16:41

老师 现在国家补贴 电脑发票金额7999 实付6330 我记账是按6330记账吧

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:44

嗯嗯可以那样做的哈

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快账用户4030 追问 2025-06-10 16:48

折旧分录 怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:50

借:管理费用-折旧费 贷“累计折旧”

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 是做借:固定资产 贷:银行存款
2025-06-10
借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费。
2023-08-21
你好,这个金额这么大我觉得还是计入到固定资产。
2021-12-06
您好,不是一次性折旧,谢谢
2021-04-29
不用转到固定资产,就这样就行了
2023-07-18
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