借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
上月出了一笔借银行存款298.64,贷其他业务收入281.74,贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入,那这个税额应该怎么冲。
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了
月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写
这个月做借银行存款贷其他业务收入贷应交税费_应交增值税(销项)下个月申报,增值税(销项)直接抵扣了,还要做增值税分录吗,怎么做
出售自用厂房。开票税率是多少?都需要缴纳什么税?
老师同一个员工在同一家企业有2份工资,一份是3000有劳动合同带保险,另份没有保险工资也是3000没有合同 用交个税吗
酒店筹建取得专票多可以一直不用交增值税吗,还是要控制税负交点税呢
老师在吗?请问一下4月给一个人增员了,扣了3和4月社保费,我是4月份给她发了工资4月也申报了个税,这个账务是怎么处理的呀?
什么是简易征收清包工
请问什么是以简易征收清包工的形式招投标
房开公司什么时候要申报土地增值税?
麻烦问一下是不是新成立的有限合伙里面的合伙人,每个人都必须要申报个税 还是只申报一个法人就可以 因为都是零申报
我就是想问下像我这种情况:总公司是小微,分公司是一般纳税人(非小微),所得税独立核算的,可以享受6税2费减半吗?前面我们是小规模的时是可以的,现在就不行了,是这样的吗?
2021年的企业所得税,应纳税所得额100万以下是2.5%,100万到300万是多少?如何计算?我现在应纳税所得额是139万
那销项税额怎么办不就有余额吗
转出未交也有余额
这俩个科目怎么处理呀
不需要纠结那些余额,只管计算正确和申报税正确
还是不太明白这两个科目以后怎么处理
没有规定必须冲平哈,正确申报了增值税就完事了。不要犯强迫症,税局也不会管那些科目是否平