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现在做的这个分录是 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 本月只有销项,下一步应该怎么做转出

2025-06-10 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 16:44

借:应交税费-增值税-转出未交增值税   贷:应交税费-未交增值税

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快账用户2814 追问 2025-06-10 16:46

那销项税额怎么办不就有余额吗

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快账用户2814 追问 2025-06-10 16:47

转出未交也有余额

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快账用户2814 追问 2025-06-10 16:48

这俩个科目怎么处理呀

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:50

不需要纠结那些余额,只管计算正确和申报税正确

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快账用户2814 追问 2025-06-10 16:53

还是不太明白这两个科目以后怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-10 16:54

没有规定必须冲平哈,正确申报了增值税就完事了。不要犯强迫症,税局也不会管那些科目是否平

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借:应交税费-增值税-转出未交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2025-06-10
借应收账款 贷以前年度损益调整99869➕9万 应交税费,应交增值税销项9869, 你看下当时增值税和所得税申报了吗?增值税没有申报的,需要补申报所得税的汇算清缴、纳税调增。
2025-03-12
同学,你好 不对,第一个借:以前年度损益调整 -99869
2025-03-12
同学你好,分录是对的;
2020-11-03
你好,一般这样就可以, 1, 借,银行存款 贷,主营业务收入 应交税费~销项税额 转出未交增值税 2,借,应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税
2020-09-11
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