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老师,我做工资表代扣员工部分社保做进其他应付账款分录多扣了点钱,是用银行存款支付的,我该如何把做的部分退回去,贷方应做哪个分录?

2025-06-11 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 11:09

你好,就是账上多扣了员工的,少发给了员工是吗

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快账用户2712 追问 2025-06-11 11:09

是的,我现在想把其他应付账款做平,然后下月在退还给员工

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齐红老师 解答 2025-06-11 11:12

你好,退还的时候才能平。现在平不了。

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快账用户2712 追问 2025-06-11 11:13

好吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-11 11:14

你好,不用客气的了。

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2021-12-31
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2024-11-20
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
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2024-08-02
你好同学, 交社保时 借:应付职工薪酬—单位部分 其他应收款—个人部分 贷银行存款
2024-08-02
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