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老师 你好 我四月份的成本在库存系统里面暂估了,但是没做账,借库存商品贷应付账款,现在做五月份的账了 要怎么处理呀

2025-06-11 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-11 14:07

你好,你暂估了没做账,就补一个暂估的凭证。

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快账用户5356 追问 2025-06-11 14:08

直接补在五月份是吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:10

你好,是的,做到5月里面。

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你好,你暂估了没做账,就补一个暂估的凭证。
2025-06-11
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
你好,暂估的话应该具体到某种库存商品,不应笼统的记到库存商品。
2020-10-19
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
可以的,可以这么做的,成本不用动,暂估和发票一样的成本不用动。
2023-06-08
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