你好,你要问问老板,以后是不是还申请。
老师,我到代理记账公司接收一家公司账,发现他每个月银行工资实发数和个数计提数不一样,这个工资表是那边公司给我们去申报个税用的,因为那边换会计了,我们这边也是,但是工资表一直都是他们做,而且全部走银行,这个月我接收后发现实发数少于计提数,而且还有两个人工资实发数高于计提数几倍,我和那边新来的会计说要他去把今年一年的到目前为止地实发工资统计下来,结果那个新来的会计不想做还要甩锅给我,让我做,我想的是你实发多少我就做多少工资,到时汇算清缴前实发数和计提个税数对不上就调增调减,碰到这样地事请问老师你会怎么做?怎么和那边老板以及会计沟通?
老师 你好 今天去面试了一家公司财务,原来会计已经离职,因我们这里一直封控,所以10月还未申报 另外这家公司下面有2个公司 一个一般纳税人 一个小规模 一般纳税人22年已经申请上高新技术企业 但他们账目没有做辅助账 研发费用也没有归集 整个需要调整 老师 这种企业现在接手工作量大吗 需要注意哪些 做那些准备?因为我之前是做的内账,对报税了解 但没有具体做过
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
您好,老师,我想咨询一下,我们这边请审计给我们公司做23年的审计报告,后期用于高新技术企业,还有研发这些试用,但是审计那边给我们把把有些数做了重分类调整了,调完以后与我们账套的数值不一致了,我们的账套还需要调整吗?我这边没有参与过这方便的业务,
高新技术企业每月申报增值税时可以抵扣进项税5个点吗,需要在哪里申报
老师,请问对方开票给我们,但是要求我们转款到对方的个人账户上这样是可以的吗
请问老师:内账是反映公司全部真实业务,而外账是应对税务,那么外账就是内部“其中部分”,这样理解对吗?
老师,个人在市里又有房屋贷款,又有房屋租金,个人汇算时应该以哪个为准来扣除个人所得税呀?
老师,25年缴纳2024年企业汇算清缴所得税的分录是:计提时:1、借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时: 2、借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 是吗?
老师,进项大于销项时结转分录是什么?
老师,您好,问下房租费得印花税是每个月都交吗
请问小规模转一般纳税人,企业都需要做什么
入库单总金额是2000,领款单上总金额是2200,期中200是退货,这个账怎么记,怎么做分录
收到工会补助(钱),怎么做会计分录
不申请了,已经转移到别的公司了
你好,那就可以不用做研发了 你可以将已经计入的研发,转入管理费用
公司有两家公司AB,之前A公司高薪到期,今年B公司申请高薪,那出材料发货都是A公司,那A公司还要做研发费用?
你好,没有实际做研发活动,就不用做
,好的,那累计折旧也要转入管理费用?
你好,研发里面的折旧转入管理费用。
分录怎么做,然后我这个是固定资产折旧产生的,系统自动生成的,那是不是我的那个科目得改一下了
您好,你这个不用改,因为你已经入管理费用了。
好的,明白,感谢老师
你好,不用客气的了。
经营现金净流量数据应该从哪里可以得出,直接看货币资金?
你好,这个要计算,直接看不了。