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以前多计的200元应付账款现在要怎么调整分录 财务报表上比实际应付账款多了180元

2025-06-12 10:58
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齐红老师

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2025-06-12 10:59

多计应付账款,可转到营业外收入

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多计应付账款,可转到营业外收入
2025-06-12
您好,那对方要开这6000元发票么,不开就是营业外支出了,年度汇缴要纳税调增的
2024-01-04
您好,是什么情况咋多了呢,做账做错吗
2025-01-24
同学,你好 你把之前的分录发一下
2023-02-12
您好!对于已不合作客户的应付账款如果在借方有余额,通常需要清理这些余额。可以做以下会计分录:借方录入“其他应收款”(如果确信能回收)或“管理费用”(如果视为损失),贷方则是“应付账款”。这样可以调整账面,保证财务报表的准确性。
2024-10-29
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