您好,那对方要开这6000元发票么,不开就是营业外支出了,年度汇缴要纳税调增的

调整报表,应收帐款应付账款为负数,我该怎么调整为正数,怎么做分录
老师 上月增值税报表上应交税费为667.68 但时实际银行扣款668.69 应该怎么调整
老师,请问2021年的应付账款不对,实际应该比账上要多,这个我要怎么调账?分录是怎样的,调增的?
老师,报表上预付账款为负数,要调整到应付账款里是怎样调整,把预付账款负数数字+应付账款的数字放到应付账款里吗
老师,我把预付帐款的付数在报表上调成应付帐款了,但现在我要做报表附注的话要怎么对应
老师,我们单位收到税务发来的提示按照工资总额全额缴纳社保的提醒,这个是不是要尽快调增
总分公司之间挂账不一致,分公司显示欠款金额比总公司记得金额大,所以之前会计按分公司账务金额抵消的,如果段时间查不出差异的话,按较小金额抵消还是按较大金额抵消,有什么风险吗?
我是养殖青蛙行业的,基地建设共花费50万,这个怎么计提折旧
找朴老师解决一下问题,谢~ 1、截止3月原材料库存:5981699元,库存太多,且后面有逐渐增加的趋势,表明企业隐瞒收入虚开的风险,引起税务机关的关注 2、我的问题是怎么解决这个原材料库存,能卖掉吗?但实际是没有实物,是不能开票的吧 3、能倒推算出4月有多少原材料库存吗?
外贸出口企业出口设备后,又单独免费补发配件,不收汇,如何正确报关?举例账务处理过程
请问老师,老板有AB两个公司,A公司的员工可以在B公司报销差旅费、火车票吗
人力资源的账,怎么做?
老师您好,去年公司临时办公楼比如进度结算150万元,今年竣工结算后需要减少2万元,对方给开的红票,财务做账:借:在建工程–1.83 借:应交税费应交增值税进项税额–0.17 贷:应付账款–2,请问这样处理是否正确
老师,4s店给厂家要索赔开了我方给对方开玩笑发票怎么入账
@朴老师,在债权人行使撤销权,1)若是合理价格,第三人不知情,是不可以撤销吗?书本强调不合理的价格且不知情能撤。2)而且这个第三人是指次债务人是吧?
没有 做内帐的 不需要这个
您好,好的,那就是这个会计科目 营业外支出