你好,最好就是去更正12月的申报表,做点进项转出
老师刚接到税务局电话告诉我19年第一季度有个附赠可以免交,让我申请下退税,这个我要怎么操作啊,说是电子税务局里面就能申请
2023年的增值税税负低。税务局让补缴增值税,这个应该怎样操作
2023年的增值税税负低。税务局让补缴增值税,这个应该怎样操作
老师好,我们有位员工申请困难补助,之前24年3月份申报的是困难补助免个税,刚刚税务局打电话过来说让该位员工自行在大病医疗里申请专项附加扣除。不能免个税,需要更正申报。这怎么操作啊?我3月份更正申报完后是不是后续年份都要更正????
去年税务让补房产税,提供不了原值依据,税务局就让按原值100万补了三年,后面我就一直按这个交,刚才打电话说检测到去年补的原值有风险,不应该是整数[尴尬],去年补的还能是税务局让交的,后面自己也按那个交的怎么办
请问进项税额加计抵减借方有余额怎么处理呢
尊敬的纳税人:您好!如果您的综合所得年收入不超过12万元但需要年度汇算补税或者年度汇算补税金额不超过400元,且在取得所得时扣缴义务人已依法预扣预缴了个人所得税,那么您无须办理综合所得年度汇算申报,也无须补缴税款。在个人所得税APP【综合所得年度汇算】-【享受免申报】,无需补缴税款。这个意思是不是不用做汇算清缴了!
在财务系统里主营业务成本是只能在借方发生额吗?做错了凭证需要红冲
老师 保本销售量=固定成本/单位边际贡献,那在多品种销售的情况下,可以通过固定成本/(各产品的单位边际贡献*销售比重之和)来计算保本量吗
老师,本月征期截止啥时候
老师,您好!请问1月份已结账了的凭证,5月份发现错了,可以在5月份红冲了,再录正确的凭证吧
考试请问一下代收费37253.18元中是不是除了维修基金其他都要计入固定资产原值,计为房产税基数
我们是制造业,资产负债表里的在产品是体现哪些会计科目?
因供应商欠税导致一张增值税专用发票进项税额转出并缴纳增值税,进项税额是3462.83元,这笔会计分录怎么记?
财务报表的净资产是哪个数据?是资产总计吗?
具体怎样操作呢
直接登录电子税务局?
你好,是的。电子税务局去更正申报 你也可以问下税务局看他们有没有其他要求
就说让我税负达到1.2
你好,那你可以按我说的。登录电子税务局去更正
老师进项税额转出填附表二的那一行
你好,你就填入其他就好了。
是填23b吗?老师
你好,是的。你转出,然后补税就行
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师缴款失败咋办
你好,你的申报主表发来看下。
我明白了我后来又改正一下,没有更新
你好,现在已经解决了吗
老师,税款我交上了让我按1.2%说了一下降了点,我想问的是就是转出的进项税额产生的附加税就不享受减半征收了?
您好,小微企业是可以减半征收的
都已经缴款了多交270块
系统会不会产生多缴税款,去年有附加税没有享受减半征收都缴费了税管员打电话说不行税收优惠应享都要享受,我又改正的最后有十多块的退税
你好,是的,符合条件就应该享受