你好,代表营业是指什么呢
老师,汇算清缴时的利润表上有营业外支出应该也是正常按我们做账系统导出的利润表填写吧,不能直接写0吧。应该在调整表再填写调增吧
老师,这是我22年的利润表,这样看利润为负数,其中主营业务成本里面有暂估的人工费,这个需要怎么调,在汇算清缴的时候,就按照这个利润表的数据填写么
老师,这是我22年的利润表,这样看利润为负数,其中主营业务成本里面有暂估的人工费,这个需要怎么调,在汇算清缴的时候,就按照这个利润表的数据填写么
老师你好。我现在填写汇算清缴报表。有成本和费用需要调增,请问,营业收入和营业成本那里,我是填写调整好的数据,还是按利润表数据填写呢?A100000表数据是自动带出来的和利润表数据一致。
图中问题一二,既然无权处分下签的合同都有效了,那不就等于所有权都成立了么?为什么问题二还说无权处分下的所有权效力是待定的?效力不是跟着合同走的吗?
老师好,请问单位在付了当月电费时直接入了费用,借管理费用,制造费用,其他应收款某某单位,应交增值税进项税,贷银行存款。其中其他应收款是帮行政部门代付的不能抵扣进项税,现需要做一笔进项税额转出的分录应该怎样做。
老师好,请问出口外贸CIF合同金额109000美金,四月份预收美金32700,其中扣38.5报文费,按照四月份第一个工作日汇率7.1775确认预收款,结汇时金额:239265.08人民币,五月份报关出口,报关单运费235美金,保费239美金,扣了邮递费47.57美金,信用证95.38美金,国外扣款229.78美金,按照五月份第一个工作日汇率:7.2008确认收入,5月20日结汇人民币547496.36,当日汇率:7.2108,请问会计分录如何做?
老师,这个税后付现成本是怎么计算的
跨省报个税可以在同一个自然人扣缴端吗?还是需要下载多一个自然人扣缴端
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗
企业借入一般借款。合同年利率和实际年利率应该用哪个?
政府财政拨款是记什么科目
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?
是不是一增一减对税没啥影响呀?
你好,是已扣除的,税法不让扣,要补回来。