你们12月没有申报销售收入,后期就可以申报勾选抵扣的

甲股份有限公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。商品销售价格均为不含增值税价格,确认收入的同时结转销售成本。甲公司2019年12月发生如下业务: (1)12月2日,向乙企业赊销A产品10件,单价为2000元,单位销售成本为1000元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金折扣条件为:2/10,n/20。 (假定计算现金折扣时不考虑增值税因素,甲公司估计现金折扣不是极可能发生) (2)12月8日,乙企业收到A产品后,发现有少量残次品,经双方协商,甲公司同意折让5%,并开具红字增值税专用发票。 (3)12月10日收到乙公司偿还的欠款。 (4)12月11日,乙企业要求退回本年11月12日购买的10件B产品。该产品销售单价为1000元,单位销售成本为600元,其销售收入10000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意乙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。甲公司收到退回的货物。
老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
A公司为高新技术企业 在2020年12月末 购买一台裸车价为61.98万的汽车 问题1:请问分别可以抵扣多少增值税和所得税?问题2:增值税和所得税是一次性抵扣吗? 问题3:做贷款的话对抵税是否有影响 问题4:上牌日期为2021年1月份,请问持有几年到什么时候才可以不用补税转出卖给私人呢。
甲公司属于增值税一般纳税人使用的增值税税率是13%,2021年12月发生了如下经济业务:1.)一日,向乙公司购入原材料一批且未验收入库增值税专用发票上注明的价款是50万元,增值税税率为13%,以公司给予80%的商业折扣并全部现金折扣条件为2/10,1/20,N/30(假定计算现金折扣时无需考虑增值税),八日,甲公司将一日购买的原材料验收入库,并付清了货款2)十日甲企业本年度二月开具给本公司的银行承兑汇票50万元到期,但甲企业无力支付票款3)甲企业2019年五月介入的五年期到期还本每年付息的长期借款500万元,活动约定年利率为6%,军鱼30日确认当年利息费用,并于31日支付利息4)2020年7月1日,以短期租赁方式为专设销售机构租入汽车四辆,每月租金两万元(不含税),而寂在寂寞,支付12月31日,企业以银行存款支付,租金和税款取得增值税专用发票,并经过认证,增值税专用发票上注明税率为13%,请补充十,十一月,具体固定资产资金分布并进行本月经济业务的账务处理
42.甲公司系增值税一般纳税人,使用的增值税税率为13%,企业所得税税率为25%,未来期间保持不变,甲公司预计末来会产生足够的应纳税所得额用于可抵扣暂时性差异。2021年甲公司发生的部分经济业务如下:(1)3月13日,甲公司外购一台不需要安装的管理设备,支付价款取得增值税专用发票注明的价款为1200万元,增值税税额为156万,支付运费取得增值税专用发票注明运费10万元,增值税税额为0.9万元。当日设备运抵甲公司并交付使用。甲公司预计该设备可以使用10年,预计净残值为0,采用双倍余额递减法计提折旧。税法规定,此类设备最低折旧年限为10年,预计净残值为零,按年限平均法计算的折旧额可以税前扣除。(2)5月31日,甲公司将自用厂房对外出租,该厂房系2×20年5月购入非账面原值200万元,预计使用20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。当日该厂房的公允价值为400万元。甲公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。税法规定,此类房屋建筑物折旧年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计算的折旧金额可以税前扣除。(3)12月31日,甲公司对存货进行减值测试时,发现一批存货的账面价值余
老师好,想咨询一下,与客户对账时,发现23年有一笔材料暂估没冲回,要怎么处理呀?天,咋办呢
如何辨别子公司的企业财务核算体系是否独立?
老师,会计学堂电脑上上课的网址是哪个
我想问一下,我在福建宁德出差,如果报销高铁票,我明天想从宁德直接坐高铁回东莞虎门(直接回家),这样可以报销吗?还是说一定要坐回广州南才行
老师好,我们公司是股东,给另一个公司打了78万,另一个公司注销了,无论这78万是投资款还是借给他们的借款我们公司都可以税前扣除对吗
老师好,玻璃纤维布未来的价格走势如何预测?有没有什么途径可以参考?
为什么老说建筑劳务公司用劳务派遣有风险?
一例菜品门店原价58,抖音线上卖19.8。应按照哪个算营业额?
老师,销售花生油,植物油的税率是多少?
以前年度未做个人所得税汇算清缴,是需要补税的,今年的汇算清缴是可以退税的,能就选择今年的做汇算清缴,然后退今年的税么
2024年12月份没有销售收入,但因为我们是2025年1月1号才做的税务登记,所以系统不给抵扣,然后问税务局,也说因为是在做税务登记之前,开的汽车发票,所以不能抵扣。现在我想问就是不能作为增值税抵扣,那可以作为企业所得税抵扣吗?
那个是在公司成立之后买的车,可以税前扣除的哈