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增值税纳税申报表 假设本期应缴税10万 因账上资金不够 本期部分缴纳5万下月缴纳 剩余部分 。可以的话填在哪里,在28栏分次预缴税额那一栏吗。如果下月进项够 能否抵扣上月剩余缴纳税款,老师麻烦帮我解答一下吧,谢谢啦

2025-06-13 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 14:31

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-13 14:36

您好,我们有过这样的经历,不能分次,只能下月一起缴,税也不会从账户扣钱,点缴款才会扣税款,下月进项税够能抵,我确定,我们就是这个情况

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快账用户6590 追问 2025-06-13 15:01

老师也就是本月税我可以申报 不点缴税 可以和下个月可以一起交是吧 如果下个月进项足够可以抵税是吧 上个月的款可以不用交了是吧

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快账用户6590 追问 2025-06-13 15:02

进项税足够低上个月的税款 也就是可以不用交了嘛

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齐红老师 解答 2025-06-13 15:05

您好,是的,确定的,我们就是这样,只不过有滞纳金哦,要能接受,这个可能影响贷款,我那个公司是不运营的,所以我们无所谓

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快账用户6590 追问 2025-06-13 15:07

就是说下个月进项足够税款可以抵扣 但是会产生滞纳金 滞纳金减免不了必须得交是吧。滞纳金怎么计算呀 交的多吗

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快账用户6590 追问 2025-06-13 15:08

我们公司有贷款

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齐红老师 解答 2025-06-13 15:12

您好,就交15天,17号开始算,本月申报最后一天,我们下月1号就勾选申报,每天是0.05%乘要交的增值税, 目前的贷款不影响,影响下次贷款的,

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快账用户6590 追问 2025-06-13 15:25

好的老师我了解了 谢谢您

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齐红老师 解答 2025-06-13 15:26

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-13
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
您好,不可以一次性扣除。一次性扣除限值单位价值是500万元
2021-04-01
同学你好, 1、不结转进项、销项税额。 2、这些进项和销项余额是越来越大。应交税费里的科目明细余额和应收应付这样科目余额不一样,只要金额没有问题就不要去调整它。 3、这个科目,是看一级科目应交税费余额和你申报表里是否一致。 4、你可以看看,明细科目额余额很大,但是单独看一级科目应交税费余额有时没有,有时有一些。
2022-03-30
同学你好 本期勾选的进项那就是附表二的本期认证相符未抵扣里面
2021-06-02
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