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老师, 我司是一般纳税人公司,我是从4月份开始记账的,用3月份的科目余额表录入期初余额的并建立账套的,现在要 处理 缴纳上个月(3月)的增值税,该如何写分录啊?看科目余额表的哪个数据啊?

2025-06-14 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 10:48

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户4847 追问 2025-06-14 10:54

好的,您能回答了吗?

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齐红老师 解答 2025-06-14 10:59

您好,查看科目余额表 应交税费-未交增值税 贷方余额(即3月应缴税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 如果余额表无此科目,查看 应交增值税 贷方余额或核对3月申报表应纳税额

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快账用户4847 追问 2025-06-14 11:05

没看到这个科目,是不是没结转?

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齐红老师 解答 2025-06-14 11:07

您好, 是的,没有按规范做账 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税,用  应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税   , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录   借:应交税费——未交增值税    贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号

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同学你好 1.对的 今年的期初是去年的期末 2.计入应付职工薪酬 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分。 免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。
2021-07-06
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你好这个对应是需要改报表公式 ,没有售后你可以出报表之后申报时候自己加下之前那个累计数,去申报
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