你好,你是按照3%减按2%。
老师:您 好!小规模纳税人转一般纳税人(下半个月转的),选的当月1日生效,请问在当月前半个月用小规模纳税人开的票出去,在次月申报增值税的时候,对于 小规模那一部分发票是按小规模开票的税额交税呢,还是当月所有 开的票都按一般纳税人缴税呢?
请教一下老师,我们2017.6月购入一台车,当时是小规模纳税人,未抵扣进项税。2022.6月转让给个人,目前是一般纳税人。请教一下这个增值税是按3%减按2%,还是按13%交呢?
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
你好,老师,请问一下,小规模纳税人3%减按1%,并提到预缴增值税适用3%简易计税项目的也是减按1%预缴,这个适用一般纳税人简易计税项目吗?
老师,我们是一般纳税人,2016年购买了一辆二手车,取得二手车销售统一发票,没有抵扣进项,现在销售这辆车,增值税税率应该按照13%,还是按照3%减按2%缴纳呐
我们公司应收账款,客户打给我们了,但是被银行当手续费扣了,我可以写成借:财务费用 贷:应收账款吗?如果年底前我们拿不到银行扣款凭证发票,我年底调增可以吗?
异地装饰服务,5月份开专票含税金额193490元,不含税金额177513.76元,税金15976.24元,项目地预交增值税3550.28元,现在申报5月份增值税附加税,系统里面怎么没有抵扣预交增值税3550.28元呢?谢谢老师!
5月用进项留底税额抵减增值税欠款 会计分录怎么做
公司是眼镜销售生产企业,去年年底大数据分析违规享受了小微企业,被补交罚了5年的税, 1、公司存在内帐与外帐。(很多销售给个人的没开票,)外帐上存货达7000多万的,欠老板娘的其它应收款负3000多万。 2、公司没有进销存帐,(材料,成品都没有),(材料也有好些不开票的) 3、我刚接手了3个月,这公司的外帐材料成本与销售成本就是估的,(材料) 4、外帐入帐就是根据电子税务局的开具发票与取得发票入帐,没有各部门报销手续 5、资产负债率极高 6、老板娘也意识到问题的严重性,要两套帐并一套,让我写个方案,这个方案怎么写呀?老师
老师好!最新增值税、个税等返还政策和园区返税政策,麻烦告知一下!
老师,这个题答案部分的销售收入第一年到第三年都是6万,这个为什么是用平均销量6000件乘以单价10 答案部分的表格销售成本48000 42000那个是怎么计算出的?
假如,收到原材料发票:10吨100万,也是我们付款100万,材料送到一个公司6吨,我们实际收到材料4吨, 这个在软件上仓库怎么做
老师,问一下,差旅费这个科目还需要设置三级科目吗?
内部研发的无形资产,存在累计摊销的,怎么计算计税基础呢
律师事务所的财务报表有什么不同。