您好,这个没有固定的,看公司的实际核算情况, 核心成本数据有直接材料(采购量、单价、耗用量)、直接人工(工时、单价、加班费)、制造费用(水电、折旧等)、其他成本(运输、包装等)。 业务关联数据有各月产量、库存(期初 / 期末)、订单量及类型。 对比数据有环比(各月与前月对比)、预算目标、去年同期数据。 分析时按成本要素、时间维度、产品 / 部门拆分,校验数据准确性,结合业务场景定位波动原因,形成成本概况、详细分析及优化建议的报告。
老师你好,请问如何汇总月份金额,一整年的数据都有,分月汇总,用什么公式
老师:请问账簿的过次页那一行登记的数是什么的合计数?(比如:这一页既有1月份的数据,1月份已结出本月合计,又有2月份部分数据)
老师,请问一下,生产成本中的直接材料应该如何分配?每月知道领用数量,耗用工时和单位耗用量都不知道,应该如何分配
老师好,帮我分析一下这两个报表,我们是五月份刚营业,然后5月份的账都没有做,6月份才开始做账,所以库存商品期初余额没有数据,如何调,帮我看看,还有利润表上的财务费用是负数,如何解释给老板,还有这两块报表如何看。急用
某企业2021年1-6月份的有关业务量与维修费的数据如下:月1804202120620180800420090051507006100560请分别用三种方法进行成本习性分析
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?