您好,不能直接用于抵扣增值税的。需要将形式发票转换为正式的增值税专用发票
一般纳税人出差取得的增值税专用发票不可以抵扣吗?
我们是增值税一般纳税人,开具的是百分之九的销项发票,取得的百分之十三的进项发票可以抵扣吗
一般纳税人取得滴滴发票普票可以计算抵扣增值税吗。
小规模纳税人取得增值税发票可以抵扣进项吗?
我单位是增值税一般纳税人,取得的增值税专用发票可以抵扣增值税吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
怎么才能转换
你们这种是哪方面的发票?
是因为什么业务发生的?他们为什么不直接开专票了?
如果你取得的四百万形式发票是增值税专用发票,那么可以抵扣增值税。如果是增值税普通发票,则需要进一步确认是否属于特殊情况
居间服务费取得的咨询费发票
公司开的还是个人开的?你把发票拍我看下
居间发票是我们自己做的
对方开过来可以开专票的