下午好亲!对方专票的税额是多少
老师,农产品计算抵扣申报表是在农产品销售发票栏填写,税额按票面乘9%填写,深加工如果还没领用加计扣除就不填,领用了按什么基数计算加计的1%?这样填报理解对吗
那我看之前的会计每个月领用农产品时做的加计扣除的进项税额分录,按这个方法算出来不一样啊
我们是一般纳税人,家产品的小规格公司给我们开1%的专用发票我们能按9%的抵扣吗?还是说没有这政策,只有对方是初级农产品才会有加计扣除9%的说法
老师好,我想问一下农产品从农民手里收购的种子开具的免税发票,如何抵扣进项,还是按以前计算抵扣9%还是加记按10%计算扣除
老师,收到自产自销农产品免税普票,可以按发票金额的10%计算抵扣是吗?这个自产自销农产品我对外销售的时候给下游开的9%专票,可以这样操作吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
加计扣除额 = 已抵扣的9%进项税额 ÷ 9% × 1%
对的,您的计算没有问题
好的,谢谢老师
不客气呢亲!祝您工作愉快!