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老师你好,23和24年有3张购货的进项发票没有入账,上个月一起勾选认证并抵扣了,这个情况可以在上个月入库存的分录吗?这个购货付款是出纳用微信收的款付出的,这个分录该怎么做合理呢?

2025-06-16 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-16 14:45

你好,可以的,操作没问题 这个你可以贷方计入其他应付款-出纳

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快账用户7952 追问 2025-06-16 14:48

老师,进项如果当年没有勾选认证,都可以入账在勾选认证抵扣的年份吗?还是说进项开进来就要入账做库存和待认证呢?哪种是合理的?

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齐红老师 解答 2025-06-16 14:50

你好,这个应该开进来就先入账。

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快账用户7952 追问 2025-06-16 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-16 14:50

你好,不用客气的了。

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你好,可以的,操作没问题 这个你可以贷方计入其他应付款-出纳
2025-06-16
借预收账款或者是其他应收款 贷利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税销项。 个人收款的,挂到其他应收款个人里面。 可以改借应付账款、贷其他应收款。个人。
2025-06-11
同学你好 直接附在之前的抵扣分录后面
2022-12-26
1,是的,不需要,直接做进项税额这个科目 2,购进的话不是收入是成本 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3,是的
2021-04-21
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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