没事的,以后你就按不含税金额暂估费用就行

老师我今年才发现去年有一比付款,我走了两遍管理费用,银行付款走了一次借管理费用,贷银行存款,回来发票走了一次借管理费用 贷应付账款,我今年给调整过来借,应付账款 贷管理费用可以吗
2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
租金及电费 第一:上月计提 借:管理费用-租金 100元 管理费用-电费 10元 贷:应付账款 第二:实付和收到专用发票金额一致,不做红冲 借:应付账款 55元 进项税额 5元 贷:管理费用 -租金 50元 管理费用-电费 10元 再次 借:应付账款 贷:银行存款
新来的会计跟原来会计的做账风格不一样可以吗?比如原来是借管理费用-水电费,贷方银行存款。她做的是两笔,1.借管理费用水电费,贷方应付账款水电费,2.借应付账款水电费,贷方银行存款。
之前对公转账票未到,借其他应付,贷银行存款。票到后,借管理费用(办公费),应交税费(进项),贷其他应付。后面又重复做了一笔报销给了个人,借管理费用(差旅费),应交税费(进项),贷银行存款。现在将报销给个人的这张冲销了,对方还没有把款退回,想问一下接下来的账务怎么处理。冲销了现在管理费用不是负数吗
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账