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老师请问一下,去年多计提的企业所得税费用是不是直接负数分录反做一笔:借:—所得税费用 贷:—应交税费—企业所得税

2025-06-17 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 09:09

你好,这个应该用以前年度损益调整。

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快账用户9200 追问 2025-06-17 09:15

加入多计提了2万,应交税费—企业所得税贷方有余额,是不是 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 就是让以前年度损益调整这个科目代替所有的损益类科目调整? 老师麻烦帮我看看分录对了没

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齐红老师 解答 2025-06-17 09:15

你好,是的,就是这样了。

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你好,这个应该用以前年度损益调整。
2025-06-17
你好  。你跨年了  要做 :借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税。 ;冲计提 :借   :应交税费-应交企业所得税。 贷 以前年度损益调整 ; 借 以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润; 不是直接去冲所得税费用的   
2022-05-27
是什么会计准则呢
2022-05-16
你好,你的应交税费应该是零。
2021-01-06
你好对的 是这么做的,
2025-01-01
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