你好,是的。就是这样子的

我们公司(不是汽车销售行业)把自己使用的一辆车卖出去了,然后通过二手车市场给对方开具了一张二手车发票。。。那么这张发票可以在我们的金税盘上显示吗?
我公司名义下有一辆汽车现在要卖给自然人,我公司自己可以开具发票吗?还是去二手车市场代开发票
我公司是建筑业,一般纳税人,21年公司购买了一辆二手汽车,这辆车是2019年的车子,从个人过户给我公司,开具的是二手车交易市场的普票,现在要把这辆车卖掉,我公司是自己开具发票吗?按多少税率计税?
公司为一般纳税人将名下的车卖给了个人一辆车,通过二手车市场开了一张二手车发票,怎么申报增值税
公司处理自己用过的汽车,在二手车市场给客户开了一张二手车发票。我们公司申报增值税的时候,是在开具其他发票,还是未开具发票那栏填销售金额呢
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
我看见机动车发票没有税额 这样开对不对
这种发票是没有税额的
发票两张都是没问题的。
我公司买新车发票进项税额已经抵扣,这次只交增值税就可以了吗?别的进项发票能不能抵扣这旧车的销项税额。。
你好在申报表上是可以抵扣的。
别的不是机动车发票可以抵扣吗?
你好,可以的,这个就是拿进项来抵扣销项而已。I