咨询
Q

老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不

2025-06-18 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 08:03

可以抵扣的,你开了发票先不交税,以后有留底的时候这样可以抵扣,但是影响企业信用等级有滞纳金

头像
快账用户4625 追问 2025-06-18 08:19

老师,我说的是挂靠方算税的问题,比如我把税交了,但是他以后开回来专票的话,我给他付的款是不是就多了呢

头像
齐红老师 解答 2025-06-18 08:20

是的 可以协商退钱,如果不协商退钱的话,那就不要再给人家提供发票了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以抵扣的,你开了发票先不交税,以后有留底的时候这样可以抵扣,但是影响企业信用等级有滞纳金
2025-06-18
您好,这个税额只能进行留抵,不能退税哦
2022-01-16
不会重复交税的呀,预交的时候可以扣除分包款,你回机构地申报的时候就正常的申报预算的,可以的。
2021-02-22
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-16
您好,对的,您的理解是没错的
2023-12-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×