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老师好,2024年我们公司处理了一辆办公用汽车,处理的时候用的固定资产清理科目,最后固定资产清理科目转入到营业外收入,这样做合理吧?当月我们增值税正常申报了,但是企业所得税季报和2024年的年报都没体现这一块收入,税局说我们增值税和企业所得税申报不一致,让我们修改,我想问一下,这个差异是正常差异吧?还是我当时账务处理使用的科目不恰当?

2025-06-18 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 14:39

你好,是的,是合理的 你的做法是对的,只是会计和税法的差异造成的。

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快账用户4323 追问 2025-06-18 14:40

开始我也是这样考虑的,但是这又好像不是税会差异,这是税税差异吧

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:40

你好,会计上没有做收入科目。

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快账用户4323 追问 2025-06-18 14:41

这种情况我们公司进行说明就行吧,如果再调整企业所得税的年报,把和增值税差异的那部分凭空补上,企业所得税不就报重复了吗

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:45

你好,这个就看税务局要求了。 你可以做收入。只是让税务局给你税前扣除。

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快账用户4323 追问 2025-06-18 14:46

年度汇算清缴的时候做收入,一并做税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:46

你好,是的,就是这样

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