你好,是的,是合理的 你的做法是对的,只是会计和税法的差异造成的。
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
老师你好,公司出售固定资产小汽车需不需要把固定资产清理这个科目的收入转到其他业务收入呢,这样我增值税申报表和企业所得税申报表的收入就是一至的了。
我们合作社有一批固定资产230000元,在2023年12月份全部转让了,销售金额是含税价220000万,增值税申报报了固定资产清理,想请问一下,我账上该如何处账呢?申报表报了含税价220000万的收入,但账上我按正常做了固定资产清理,无形之中收入就少了22万,这样我企业所得税的收入怎么申报呢?要把这个含税价22万的金额报进去吗?
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
老师,我们公司名下有辆车出售了,是按固定资产处理的账务,现在企业所得税汇算清缴时,提示我增值税申报表和企业所得税申报表收入不一致,我应该怎么做呢
老师你好!个税工资申报一直报的是计提工资,现在能更正过来吗?我司要延迟两个发工资
老师,科目有其他应付A(是公司员工) 假设对公户转5000元给A代缴公司电费 怎么做分录
宋生老师 我想问一下 就是这个季度申报所得税时 需要填写 已计入成本费用的职工薪酬和 实际发放的职工薪酬 是填写本年累计还是本期?
这个题目中选项4怎么求安全边际率啊
老师,收到投资款9万 印花税是90000*0.0005=45 45/2=22.5 是25.5元印花税吗
老师,政府给的贷款利息补贴款需要缴纳增值税吗
劳合同签订日期是写入职时间还是过了试用期的时间
请问老师,食堂的账务。买的米面油记什么科目呀
老师,收到办公室或者厨房等窗户,门窗,门等发票,怎么做分录(钱未付)
老师,2025年企业和银行的贷款合同,印花税是不是减免的?
开始我也是这样考虑的,但是这又好像不是税会差异,这是税税差异吧
你好,会计上没有做收入科目。
这种情况我们公司进行说明就行吧,如果再调整企业所得税的年报,把和增值税差异的那部分凭空补上,企业所得税不就报重复了吗
你好,这个就看税务局要求了。 你可以做收入。只是让税务局给你税前扣除。
年度汇算清缴的时候做收入,一并做税前扣除吗?
你好,是的,就是这样