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老师你好我单位是2024年10月28日,租用了公租房房屋给员工居住,发票开具的是2024年6月1日-2025年12月,这种咋样做账

2025-06-18 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-18 17:04

先做预付账款,然后按月摊销计入管理费用

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快账用户6134 追问 2025-06-18 17:08

关键是我公司还未成立就缴纳了部分租金、是不是不合适,我个人是这么理解的

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:10

是的,只能分摊成立后的租金,以前的租金不能税前扣除

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快账用户6134 追问 2025-06-18 17:12

之前的租金我咋样账务处理呢,可以教下我吗,分录咋样做的

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:13

之前的租金还是计入管理费用,只是不能税前扣除

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快账用户6134 追问 2025-06-18 17:15

好的谢谢了

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:20

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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先做预付账款,然后按月摊销计入管理费用
2025-06-18
同学你好 开票的次月申报
2021-12-21
你好,现在12月的申报期还没结束,现在更正申报,只更正印花税,税务局会比对数据,不在一个季度,还需要给他们解释,可能也会让你更正
2025-01-15
您好,分录:借:长期待摊费用-房租 6500 贷:银行存款 6500 借:管理费用-房租 (按实际天数来摊) 贷:长期待摊费用-房租 (按3月的实际天数来摊)
2024-04-13
你好,你可以这样做 借:管理费用 5600 贷:其他应付款 5600 借:管理费用 贷:其他应付款 11200
2024-03-19
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