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老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?

2025-06-19 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-19 09:19

借:银行存款17.5    应付职工薪酬-工资38.5 贷:应收账款56

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借:银行存款17.5    应付职工薪酬-工资38.5 贷:应收账款56
2025-06-19
同学你好 100万是开的工程服务的吧
2020-10-20
同学你好 你们开给甲方发票了吗
2021-02-20
你好,没问题,是可以这么操作的
2023-09-07
借应收账款100万, 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款50万, 借银行存款50万,贷应收账款50万。
2022-08-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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