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老师好,外贸退税企业因征、退税率差异,与做进项税额转出,那增值税申报时是否需要做进项转出?是否因为没有做抵扣勾选,进项转出不需做增值税申报,去申报可是否重复计税

2025-06-19 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 23:05

您好,这个的话,是需要做转出的,转出后,才可一正常申报

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快账用户2119 追问 2025-06-19 23:10

进项发票确认为退税发票,征、退税率差异计入进项转出,按一般进项转出处理,申报增值税是做进项转出,没有多余的发票抵扣,还需缴纳增值税及附件税

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齐红老师 解答 2025-06-19 23:10

对最后的话还需要缴纳这个附加税。对最后的话还需要缴纳这个附加税。

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快账用户2119 追问 2025-06-19 23:11

增值税不需缴纳吗

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齐红老师 解答 2025-06-19 23:13

增值税先缴纳,然后再缴纳附加税。

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您好,这个的话,是需要做转出的,转出后,才可一正常申报
2025-06-19
您好 免抵退的生产企业,增值税申报的时候,不需要做进项转出
2020-11-10
同学你好 需要转出, 2.这个就是进项的金额
2020-11-09
你要是退税就只能勾选不抵扣 如果做了退税勾选就是免税或者视同内销
2022-08-16
同学你好 自动转出了
2021-04-01
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