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您好老师,我家上个月有笔货款,多付给对方1200 元,银行已经付完款了,做的借预付账款,贷银行存款;这个月对方把发票全部红冲了,又重新按照对的金额开的发票,现在和上个月的有差额1200元,请问应该怎么做凭证

2025-06-20 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 09:49

当时收到发票的时候做了账务处理吗?如果做了的话是怎么做的?

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快账用户2749 追问 2025-06-20 09:53

做了,做的借预付账款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-20 09:55

其他的什么都没有做吗?借预付账款贷,银行存款2200, 借库存商品 进项税额 贷预付账款1000。

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快账用户2749 追问 2025-06-20 09:59

其他没有了

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快账用户2749 追问 2025-06-20 09:59

没有做税

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快账用户2749 追问 2025-06-20 10:00

老师,是不是应该把上个月的整个红冲了,重新按照正确做一笔对不?

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齐红老师 解答 2025-06-20 10:03

你上一个月没有做库存商品,所以不用红冲,直接充预付账款就行。因为你没有做库存商品,所以不需要红冲库存商品。

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