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老师,我们公司(小规模,每个月的开票金额都不到9万元,所以都是免税的)24年有几张增值税普通发票(总金额4千多),现在25年6月需要红冲掉改成增值税专用发票。 像这种跨年的可以正常红冲重新开吗? 在账务上怎样处理? 在25年二季度季报时需要注意什么? 在进行25年年报时是正常申报,还是需要追溯,若要追溯怎样处理?

2025-06-21 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-21 22:38

您好,这个的话,是重新开的,然后做到2025年的正常申报这个

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同学你好 是什么会计准则呢
2021-11-30
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
是的,交1000需要去历史申报查询看啥情况这个
2021-01-13
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