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我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢

2025-06-23 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 09:08

如果收到了货,就转入库存商品

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快账用户1727 追问 2025-06-23 09:45

是付管理费用—设计费用的。这个分录怎么做呢?汇算清缴又怎样做呢?

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:48

公司已经确定无法取得发票了,可以凭借以下资料进行税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备

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快账用户1727 追问 2025-06-23 09:50

没有资料无法开具。分录怎么做呢?没有发票能进入费用吗?汇算清缴又怎样处理呢?

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:52

那做账还是正常转入费用,只是汇算的时候做纳税调增

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快账用户1727 追问 2025-06-23 10:51

那2023没有放入费用,放进了预付账款,现在确定发票开不回来,这个年报还要改吗?分录还要改吗?

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:52

那么你在24年转入费用,做纳税调增也行

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