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老师,我们公司制造行业,付预付款的时候货没到,发票已经到了,怎么账务处理

2022-12-30 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 10:59

你好,你需要底扣吗?需要抵扣的话,借预付账款应交税费,应交增值税进项,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-12-30 10:59

如果不需要抵扣的话,这个发票可以不用做。

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快账用户4504 追问 2022-12-30 11:06

你的意思把预付账款价税分离吗

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齐红老师 解答 2022-12-30 11:11

对的是的是这个意思。

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快账用户4504 追问 2022-12-30 11:13

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-12-30 11:14

不用客气,工作愉快。

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你好,你需要底扣吗?需要抵扣的话,借预付账款应交税费,应交增值税进项,贷银行存款。
2022-12-30
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
付款时,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款
2021-07-29
您好,打电话到对方公司的税务大厅,就说不能发票,没 发票我们无法税前扣除,也平不了账的
2025-01-05
你好!可以计入在途物资,借:在途物资 进项税 贷:银行存款
2020-10-19
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