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老师,客户应付我公司货款740元,通过扫我公司微信经营账户后,我实际收到款739.26元,请问这笔账怎么做,会计分录怎么做

2025-06-23 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 09:17

你好,这个你借银行存款739.26 财务费用-手续费 贷应收账款740

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快账用户6443 追问 2025-06-23 09:21

老师,客户是先付我们公司款,我才发货的

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:22

你好,嗯。那贷方计入预收就可以了。

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快账用户6443 追问 2025-06-23 09:30

老师,客户向我公司微信经营账户转账300元,客户截屏图发给我是转了294元,页面提示说省钱卡6元立减金-借已优惠6元,请问老师,这笔业务怎么做账呢,会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:31

你好,你们实际收到了300,就按300 正常你们是应该有收到300的。

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快账用户6443 追问 2025-06-23 09:33

老师,这是客户发给我的截屏图,请看截屏图

老师,这是客户发给我的截屏图,请看截屏图
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齐红老师 解答 2025-06-23 09:33

你好,嗯,这个是对方的,你只看你们的账单

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快账用户6443 追问 2025-06-23 09:40

由于我只是会计,收款的手机在老板手中,他已出差了

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:40

你好,你先按300入账。可以月末再调。

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快账用户6443 追问 2025-06-23 09:49

请问老师,6元立减金不用管吗

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齐红老师 解答 2025-06-23 09:49

你好,是的。这是他的服务单位给他的优惠跟你们没什么关系的。

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