你好,你支付的时候,借应付账款,贷银行存款就行。
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
公司上月先预付一半的审计费7500,我做的分录 借 预付账款 7500 贷银行存款7500 这个月对方开票了15000(票全开了)但剩余7509还未支付 借管理费用15000 贷预付账款7500 应付账款7500 这样写分录是正确的吗
老师,个人所得税24年12月计提多了,汇算清缴忘记调出来,现在怎么处理
借:长期待摊费用 贷:银行 借:管理费用等-租赁费 贷:长期待摊费用 这种的每个月的怎么做
税务申报要注意哪些方面,明天面试税务申报的,可以分所得税和增值税来详细讲讲不
其他应付款股东科目余额转实收资本,要怎么做账
每天库存现金限额支出,是不是就不能集中员工费用报销
建筑公司承包了空调这个项目,向其他的公司 购买空调,但是包含安装费一起,但是销售方只肯开空调材料销售发票,那一部分人工费怎么办?他说他们开不了人工费发票
在哪个网,可以查看企业是一般纳税人还是小规模纳税人
老师,我普通股资本成本比债券资产成本高,那为什么债券的风险比股权的风险更大?
公司2018年成立,公示系统认缴出资时间是50年(公司章程未明确出资时间),我们公司的最后实缴是那一年
甲公司注册资本50万,股东是乙公司,乙公司实缴10万。 借: 银行存款10万,贷:实收资本-乙公司10万。 股东乙公司转让全部股权0元给自然人小明。 1. 甲公司怎么做账务处理? 2. 小明接受股权一年后,公司累计盈利100万,小明可以分红90万吗?
但是如果这样的话,发票是支付的次日收到的呀,不管吗?
你好,这个没关系的。你将发票贴进去费用那里就行。
好的,谢谢老师。
你好,不用客气的了。