可以,可以用留抵抵增值税
老师,你好,公司收到一张187000的机器发票,我一次性抵扣了,那么现在增值税报表不是一直有机器发票的留底税额?机器发票抵扣了,材料票可以少开进来吗?
老师您好!我问一下我上个月给别人开出去了10万元的机械租赁费发票,是普票,税率13%税金11504.42元,同时我有原来固定资产的进项税留底税额2万元。现在我申报增值税时,这个留底税额可以用来抵扣我开出去普票的应交增值税11504.42元吧?
当月开出了销售材料发票,进项发票当月没来的及开过来,次月才能开过来,那么当月是把材料的销项全部交了,还是可以先用别的材料进项抵扣,后来再用这个互相抵扣合适?
老师,我们公司是服装制造公司,现在出现入库跟进项留底不匹配的问题,虚开材料专票,为了少交税,现在该怎么处理
留底退税专管员说有开着简易计税的发票,如果要退留底退税到时候税局来查简易计税金额那部分是不是用简易计税抵扣,相当于我们公司开了两笔简易计税劳务费发票,这个需要怎么做?
在建工程转固定资产时分录 借:固定资产 贷:资本公积,现无偿划转该怎么做分录呢
老师您好,您帮我看看我们投标需要担保公司出具投标保函,您看这家是担保公司吗,他出具的这个可以吗
老师你好 想问下无形资产有没有经营权这各项目,我们工资购买了一项经营权,但不是特许经营权
老师 我公司是外贸企业,客户让代买一个集装箱,可以不报关,计入费用吗
你好,公司股权转让,个人缴纳的印花税,可以走公司帐吗
申报工商年报,营业总收入 填写利润表中中的营业收入,主营业务收入填哪个数据呢?是利润表里边 这个营业收入-营业利润底下的那个营业外收入吗?
老师,开13%的劳务发票,单位开一项,单价就是总金额22.5万元,这张发票有风险吗?能不能这样开?
印花税需要计提吗?不计提,直接进管理费用-税费可以吗?
老师这笔账具体应该怎么做?关于汇兑损益的?有点懵
(1)20×7年7月1日,甲公司支付价款500万美元(含交易费用)购入乙公司同日发行的债券5万张,该债券单位面值为100美元,票面年利率为6%,(等于实际利率),按年支付利息,于每年6月30日支付,债券期限为5年,本金在债券到期时一次性偿还。甲公司管理该债券的业务模式是持有该债券以保证收益率,同时考虑流动性需求,当日,美元对人民币的汇率为1美元=7.3元人民币。 (2)20×7年12月31日,美元对人民币的即期汇率为1美元=7.5元人民币;甲公司所持乙公司债权的公允价值为520万 其他债权投资期末计提利息。在计算公允价值的时候考虑利息吗。还是不考虑利息只算公允价值和本金的差额
税务局会不会说你进来的材料怎么没有进项呀?上一次已经打过一回电话了,他说你这个开出去的怎么没有进项?那我们进项是普票。这样没问题吧?
开进来的是普票,有购入发票的
只要有购入就可以对吧?
是,只要有购入就可以