你好,当时入账的时候是不含税的运费,已经抵扣联
,咨询个问题,核算一个项目的成本,料工费全部算进去了,然后老板问税费为什么没加进去,我解释的是材料费用那些是按无税价入帐的,增值税是流转税,已经在销项中抵扣了,那他说我当月上交的10万增值税,你不进成本又不是费用,你记哪里去了?……
老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利,购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元,这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65
甲企业为增值税---般计税方法纳税人,2022年9月发生下述生产经营业务。要求分析下列业务的增值税,分别说明是增值税的销项税还是进项税(如为进项税额,还需判断进项税可否抵扣),或是进项税转出等;并计算出各业务增值税的税额。为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票.上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(增值税简易计税方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。
甲企业为增值税---般计税方法纳税人,2022年9月发生下述生产经营业务。要求分析下列业务的增值税,分别说明是增值税的销项税还是进项税(如为进项税额,还需判断进项税可否抵扣),或是进项税转出等;并计算出各业务增值税的税额。为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票.上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(增值税简易计税方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(有税法解答)
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
老师好 市区的某餐饮企业为增值税一般纳税人,2024年向居民张某租入一家门面房用于餐厅经营,合同约定每月租金为3万元,租期为12个月 问为啥分摊后月租金收入未超过10万元,免征增值税?
请问如果公司开票到其他市,企业所得税怎样交,不能有成本费用抵吗?,跟开市内的有什么区别?
老师公司转让股权非个人,交多少的个税?
老师,我接了代理记账公司的20多户客户,月底要交接,我应该从哪些地方去规避双方法律责任呢?资料清单怎么列呢?
中级职称报名地址?老师
老师报表重分类如果负债类为负数,就把负数搬到资产那边同时变成正数
供应商开给我们的负数发票抵扣联。我们应该放在凭证里面吗?
有一个语音直播平台他让我提供身份证支付号码说会保底支付是假的吗,,如果发了是不是会丢了身份信息
老师,我们是小规模纳税人公司,我们把货品放在交易中心平台上挂卖,怎么来确认收入和做账呢
个体户一个季度超过30万,比如是31万,就直接按照31万*5%交所得税吗
那这个抵扣是合法的,为什么还要转出呢
现在是管理不善造成的,需要转出
管理不善还要波及运费吗
是不是与管理不善的所有直接或间接全部转出❓
需要转出的,计入成本部分的运费的进项也不可以抵扣的
哦哦好的
祝你工作顺利,加油哦