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老师你好我们是免增值税企业我做账怎么做,麻烦老师给我指导一下例如销售收入10万元

2025-06-26 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 08:24

小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免  

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:26

是这样做账啊

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:27

我以为就是借银行存款10万元、贷主营业务收入10万元呢

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齐红老师 解答 2025-06-26 08:27

是的,就是那样做就行

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:28

老师必须体现税吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 08:29

是的,必须体现税的,除非是免税发票就不体现

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:36

对的我发票就是免税发票

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齐红老师 解答 2025-06-26 08:38

那个就不需要体现增值税科目

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:44

这样的老师你看一下

这样的老师你看一下
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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:44

是不是我做的分录对的

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齐红老师 解答 2025-06-26 08:48

直接这样做就行 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:48

好的和税没有关系了对吧

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快账用户9743 追问 2025-06-26 08:49

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-26 08:49

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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如果是预付款项: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等(根据发票内容确定科目)7000 贷:应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:预付账款 13000 贷:银行存款 20000 如果是多付货款: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等 7000 贷:应付账款 7000 支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:其他应收款 - 多付货款 13000 贷:银行存款 20000 后续对方退回多付货款时: 借:银行存款 13000 贷:其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用: 假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用(如服务费等),且其他费用未取得发票: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等 7000 贷:应付账款 7000 支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:管理费用 / 其他相关费用 13000(没有发票不能税前扣除,汇算清缴时需调增应纳税所得额) 贷:银行存款 20000
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