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老师,在2024年7月收到上游普票,已做会计分录,借:库存商品,贷:应付账款,但是当时7月它们已经把这张票冲红了,现在才发现应该怎么调平账呢

2025-06-26 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 11:40

你好,你做相反的分录就可以了。

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快账用户6016 追问 2025-06-26 11:43

借:库存商品 负数,贷:应付账款:负数吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 11:45

你好,可以的。操作没问题。

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你好,你做相反的分录就可以了。
2025-06-26
同学,你好 对方能补开进来吗?
2025-04-25
您好!按照上面图片中分录是对的,至少华宁房地产应收款为0(截止2020年1月31日)
2021-11-04
您好: 借:主营业务收入 255000 应交税费—未缴增值税 7650 贷:应付账款/库存现金(看您有没有直接支付)
2020-09-11
你好,对的是的,六月份结转了成本,不影响你的成本的情况下,可以不用再做了。
2021-08-20
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