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2019年7月份开的发票金额十多万,做在应收账款里,后来因为发票错误在2019年12月重开了发票,12月也收了款。原会计把收入做在库存现金里。原发票在2020年1月冲红。导致现在应收账款在贷方十多万。我该怎么做分录把它做平呢

2021-10-30 21:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-30 21:59

没明白,原来会计的分录是怎样的?

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没明白,原来会计的分录是怎样的?
2021-10-30
您好!按照上面图片中分录是对的,至少华宁房地产应收款为0(截止2020年1月31日)
2021-11-04
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 贷应收账款 红冲就可以的,你的成本多做吗?
2022-03-10
同学,你好 那你需要在12月份作无票收入
2024-01-14
你好,其实这个分录是一样的,只是金额写负数。
2023-04-11
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