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老师好,请教:交航信技术服务费280,刚交时法人交的280。当时我记账为借:管理费用280,贷:其他应付款_李敏。因我公司早就不实用税控盘,因此航信收取的服务费280元退回到公司对公账户上,当月已抵扣。老师就这服务费的正确账务处理怎么做好。

2025-06-27 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 16:33

你好,你说的是抵扣了所得税的吗?

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齐红老师 解答 2025-06-27 16:34

如果是的话,借银行存款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

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快账用户6385 追问 2025-06-27 17:39

不是所得税,进项抵扣。

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齐红老师 解答 2025-06-27 17:52

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

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快账用户6385 追问 2025-06-27 17:57

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-27 18:02

不用客气,工作愉快

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2025-06-27
你好,借:银行存款280 贷:管理费用280
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你好,你不归还肯定只能挂账了
2022-01-14
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