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老师,属于6月份的运输费用,但是发票开在了7月份,我可以把这个费用计入到6月份吗?这个会计分录应该怎么处理?

2025-06-29 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-29 13:22

同学,你好 可以,6月份暂估 借:费用 贷:应付账款

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快账用户3321 追问 2025-06-29 13:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-29 13:23

不客气,祝工作顺利

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相关问题讨论
同学,你好 可以,6月份暂估 借:费用 贷:应付账款
2025-06-29
你好,可以的,这个也是简化工作的
2021-05-18
你好,这个是研发的吗?还是什么的?
2023-04-27
您好,可以。借销售费用运输费,6万贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行
2021-07-13
你好 1.  是的。  6月做费用或者成本 ;  7月收到发票   ;如果发票与你 6月做账金额一致的;  直接付 7月发票 在6月凭证后面即可   
2022-07-20
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