是要在年底前把成本补上
小规模企业去年做的暂估成本,现在所得税汇算清缴前还是没有取得发票,这样我要做纳税填增,把这个所得税补缴上,那我后面的这个账务怎么处理?这个暂估成本怎么弄?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
之前单位单位暂估了成本,直接是借.主营业务成本,贷:应付账款暂估,从2020年开始到2022年,累积了暂估680多万,大概就是每年暂估了200万样子,现在想把之前的暂估都补上所得税,因为2020年到2022年,所得税还是有优惠的,请问我现在该怎么做呢,是不是要去更改以前年度的凭证还有报表,会不会有什么风险。会不会涉及之前虚假申报,
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
小规模企业未达到起征点增值税减免计入哪个科目
@董老师,继续讨论哈,谢谢~
老师,企业所得税年度申报表残疾人优惠在哪张表填写?
货物发票的进项能抵扣服务费税点吗?
你好老师申报年度残疾人就业保障金报表,公司就一个人,不是残疾人,那这个怎么申报,还是要填写是吗
个税申报不小心超了30人,出了个残保金申报表,我能通过修改个税申报表避免交残保金么?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
老师:前会计之前发放工资时,有一部分没有入账,现在可以补提上这部分成本费用吗?
现在可以补提上这部分成本费用。
老师:我是刚接手,原来会计暂估的成本,我可以不接手,暂时先放着吗?如果年底还未处理,税局会不会预警?
可以不接手,暂时先放着。
不会预警,年底还未取得发票,汇算时调增
毕竟这块不是我做的账,如果年底还未处理,税局会不会预警?
老师,这部分暂估是2024年暂估的,今年汇算时,前会计就没有处理。这部分可以放到2025年的汇算调增吗?
可以放到2025年的汇算调增
年底还未处理,税局通常不会预警
老师:还有疑问,24年暂估的成本,已经在24年汇算时扣除了,可是按汇算要求,是应该有25年5月底前开来发票的吗?要是放到明年汇算,没有风险吗?
依描述,会存在风险的,存在补缴企业所得税风险
老师:所以担心,到底是赶在今年底,取全成本票?还是放在明年汇算调增??哪种处理好些?
赶在今年底,取全成本票,风险小些
谢谢老师的耐心讲解
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!