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上个月收到的发票11220已付款并认证入账,借管理费用,借应交税费进项税,贷:银行存款,本月对方红冲发票11000并退款11000,如何记会计分录

2025-06-30 15:25
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-30 15:28

借:银行存款11000       管理费用 负数 贷:应交税费-增值税-进项转出

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相关问题讨论
您好,本月是借管理费用(红字)、应交税费(进项税)(红字),贷其他应付款(红字)
2020-11-02
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-22
借管理费用 贷应交税费待认证。
2025-03-03
您好,借管理费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2023-07-09
你好,你正确的应该是什么样子?我看看如何调整
2022-09-02
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